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北京市丰台区宛平社区卫生服务中心2025年度部门决算(公开)
2026/8/27 管理员

北京市丰台区宛平社区卫生服务中心 2025年度部门决算(公开)

目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表 报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)本单位职责情况 北京市丰台区宛平社区卫生服务中心(其前身为卢沟桥医院)创建于1979年9月,位于北京市丰台区中西部,为北京市丰台区卫生健康委员会下属差额拨款公益一类事业单位,是一所集医疗、预防、保健、康复、健康教育及社区服务为一体的综合性基层医疗机构。中心服务范围覆盖宛平、五里店两个街道办事处,包括17个居委会和3个自然村,服务人口超过9万,致力于为辖区居民提供覆盖全人群、全生命周期的健康服务。

(二)机构设置情况 本单位设有中医科、全科、针推康复科、预防保健科、妇科、外科、眼科、口腔科、药剂科、放射科、超声科等二十余个科室。下设宛平街道宛平社区卫生服务站、宛平街道京城雅苑社区卫生服务站及五里店街道五里店社区卫生服务站。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计28969.16万元,比上年增加296.56万元,增长1.03%。

(一)收入决算说明

2025年度本年收入合计18587.31万元,比上年减少1256.20万元,下降6.33%。

1.财政拨款收入5453.71万元,占收入合计的29.34%。其中:一般公共预算财政拨款收入5453.71万元,占收入合计的29.34%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占收入合计的0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占收入合计的0.00%;

2.上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;

3.事业收入13113.09万元,占收入合计的70.55%;

4.经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;

6.其他收入20.51万元,占收入合计的0.11%。

(二)支出决算说明 2025年度本年支出合计18685.00万元,比上年增加394.25万元,增长2.16%,其中:基本支出15945.97万元,占支出合计的85.34%;项目支出2739.03万元,占支出合计的14.66%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2025年度财政拨款收、支总计5453.71万元,比上年减少1911.99万元,下降25.96%。主要原因:本年度按人事政策规定削减人员编制数,相应人员保险经费减少;落实“过紧日子”要求,压缩一般性支出;眼科中心装修改造项目已完成并正常开诊。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2025年度一般公共预算财政拨款支出5453.71万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出1.44万元,占本年财政拨款支出0.03%;社会保障和就业支出668.40万元,占本年财政拨款支出12.25%;卫生健康支出4022.70万元,占本年财政拨款支出73.76%;住房保障支出761.17万元,占本年财政拨款支出13.96%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算1.44万元。其中: “组织事务”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算1.44万元。主要原因:安排基层党组织党建活动经费,用于开展基层党组织党建活动。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算728.13万元,2025年度决算668.40万元,完成年初预算的91.80%。其中: “行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算728.13万元,2025年度决算668.40万元,完成年初预算的91.80%。主要原因:按人事政策规定削减人员编制数,相应人员保险经费减少。

3、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算3581.26万元,2025年度决算4022.70万元,完成年初预算的112.33%。其中:

“卫生健康管理事务”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算2.75万元。主要原因:我单位本年度新增对口支援经费。

“基层医疗卫生机构”(款)2025年度年初预算2355.31万元,2025年度决算2216.95万元,完成年初预算的94.13%。主要原因:我单位能力提升装修改造项目按流程完成验收合格支付后多余款项退回财政。

“公共卫生”(款)2025年度年初预算854.24万元,2025年度决算1455.65万元,完成年初预算的170.40%。主要原因:2025年我单位积极开展公共卫生服务工作,家庭签约量和公共卫生服务量明显提升,相应家庭医生签约服务经费、公卫及社区人员奖励性绩效考核经费有所增加。

“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算361.71万元,2025年度决算336.35万元,完成年初预算的92.99%。主要原因:按人事政策规定削减人员编制数,相应人员保险经费减少。

“中医药事务”(款)2025年度年初预算10.00万元,2025年度决算11.00万元,完成年初预算的110.00%。主要原因:2025年我单位安排基层中医药服务能力提升经费,在辖区内积极开展中医药文化传承工作。

4、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算726.90万元,2025年度决算761.17万元,完成年初预算的104.71%。其中:

“住房改革支出”(款)2025年度年初预算726.90万元,2025年度决算761.17万元,完成年初预算的104.71%。主要原因:本年度我单位有岗位及薪级晋升人员,相应增加晋升人员的住房补贴及住房公积金经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3869.61万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;(2)商品和服务支出包括印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括退休费。(4)其他资本性支出包括大型修缮。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元,比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2025年度决算数0.00万元,比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年度无因公出国(境)费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0.00万元,比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年度无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.00万元,比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年度无公务用车购置及运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年度无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额287.71万元,其中:政府采购货物支出241.15万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出46.56万元。授予中小企业合同金额279.20万元,占政府采购支出总额的97.04%,其中:授予小微企业合同金额147.54万元,占政府采购支出总额的51.28%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日,北京市丰台区宛平社区卫生服务中心共有车辆5台;单位价值100万元(含)以上的设备9台(套)。

五、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

10.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):反映用于城市社区卫生机构的支出。

11.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。

19.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

(注:一级预算部门公开内容为“一、二、三”;二级预算单位公开内容仅为“三”)

绩效评价情况具体内容详见附件2。

 
 
 
 
 
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